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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1118-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC. MIRAFLORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-2-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
47647,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 5 | Unidad no definida | CORCHETERAS | |
$ 1.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.100
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$ 9.100
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 10 | Unidad no definida | CAJAS DE HOJAS PARA TERMOLAMINAR | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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44102801
| Plastificadoras | 2 | Unidad no definida | PLASTIFICADORAS PROFESIONALES | |
$ 43.187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.374
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$ 86.374
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23153412
| Tijeras de guillotina | 1 | Unidad no definida | GUILLOTINA | |
$ 24.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.994
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$ 24.994
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44121618
| Tijeras | 15 | Unidad no definida | TIJERAS CORTADORAS DE GENERO | |
$ 2.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.410
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$ 37.410
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60121302
| Cuchillo cartonero | 10 | Unidad no definida | CARTONERAS | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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Total Neto
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$ 250.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.648
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$ 298.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.