Orden de Compra. Nº1057299-112-SE21 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-112-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 16811,96
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaGuantes Quirurgicos caja 100 unidades   $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.018 $ 7.018
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBalde escurridor de mopa 14 lts   $ 5.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.956 $ 10.956
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPapelero baño tapa vaivén 10 lts   $ 5.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.895 $ 26.895
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaPaño sacudir 40x45cm   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaTrapero doble Ojal reforzado 50x45cm   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.835 $ 32.835
Total Neto $ 88.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.812
TOTAL OC $ 105.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.