Orden de Compra. Nº1057299-1177-SE19 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1177-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 80387,1
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes30Unidad no definidaCEPILLOS DE DIENTES  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.330
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2Unidad no definidaBIDÓN JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS  $ 8.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaCOLONIAS  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales10Unidad no definidaHIPOGLOS  $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales6Unidad no definidaLUBRIDERM  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaBOTELLAS DE CLORO 1 LITRO  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
53131604
Peines o cepillos para el pelo30Unidad no definidaPEINETAS CHICAS  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111705
Servilletas de papel40Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL   $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad no definidaTRAPEROS DOBLES CON OJAL  $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaPOET  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 423.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.387
TOTAL OC $ 503.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.