Orden de Compra. Nº
1057299-1177-SE19
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1177-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
80387,1
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131503
Cepillos de dientes
30
Unidad no definida
CEPILLOS DE DIENTES
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.330
$ 21.330
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Unidad no definida
BIDÓN JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS
$ 8.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
10
Unidad no definida
COLONIAS
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales
10
Unidad no definida
HIPOGLOS
$ 3.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.050
$ 31.050
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales
6
Unidad no definida
LUBRIDERM
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
BOTELLAS DE CLORO 1 LITRO
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
53131604
Peines o cepillos para el pelo
30
Unidad no definida
PEINETAS CHICAS
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
14111705
Servilletas de papel
40
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.630
$ 18.630
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 1.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.420
$ 39.420
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
POET
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
Total Neto
$ 423.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.387
TOTAL OC
$ 503.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.