Orden de Compra. Nº1057299-1190-SE19 "MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE ESC. J.D.L.C"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1190-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE ESC. J.D.L.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 80313,76
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos5Unidad no definidaCAJAS DE ALFILERES  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
44121706
Lápices de madera120Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO ( 10 CAJAS)  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
60121535
Goma de borrar100Unidad no definidaGOMAS DE BORRAR  $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaRESMAS COLO, TAMAÑO OFICIO  $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.985 $ 20.985
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCAJAS DE PLASTICINA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaSOBRES DE PAPEL ENTRETENIDO  $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44102001
Lámina para plastificar6Unidad no definidaCAJAS DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR (TERMOLAMINAR) 50 UNIDADES CADA UNA  $ 9.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.964 $ 59.964
31201606
Calafateos5Unidad no definidaPISTOLAS DE SILICONA  $ 2.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970 $ 13.970
44121706
Lápices de madera60Unidad no definidaCAJAS DE LAPICES DE COLORES   $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640
14111516
Papel de recambio para cuadernos90Unidad no definidaCUADERNO COLLAGE MATEMATICA   $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.570 $ 87.570
Total Neto $ 422.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.314
TOTAL OC $ 503.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.