Orden de Compra. Nº
1057299-1190-SE19
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MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE ESC. J.D.L.C
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1190-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE ESC. J.D.L.C
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
80313,76
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
5
Unidad no definida
CAJAS DE ALFILERES
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.025
$ 2.025
44121706
Lápices de madera
120
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO ( 10 CAJAS)
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.480
$ 15.480
60121535
Goma de borrar
100
Unidad no definida
GOMAS DE BORRAR
$ 322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.200
$ 32.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Unidad no definida
RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.550
$ 41.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad no definida
RESMAS COLO, TAMAÑO OFICIO
$ 4.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.985
$ 20.985
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
60124317
Masa de modelado
10
Unidad no definida
CAJAS DE PLASTICINA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
SOBRES DE PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.820
$ 32.820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44102001
Lámina para plastificar
6
Unidad no definida
CAJAS DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR (TERMOLAMINAR) 50 UNIDADES CADA UNA
$ 9.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.964
$ 59.964
31201606
Calafateos
5
Unidad no definida
PISTOLAS DE SILICONA
$ 2.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.970
$ 13.970
44121706
Lápices de madera
60
Unidad no definida
CAJAS DE LAPICES DE COLORES
$ 744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.640
$ 44.640
14111516
Papel de recambio para cuadernos
90
Unidad no definida
CUADERNO COLLAGE MATEMATICA
$ 973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.570
$ 87.570
Total Neto
$ 422.704
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.314
TOTAL OC
$ 503.018
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.