Orden de Compra. Nº1057299-1198-SE23 "COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1198-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 254228,36
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR A ESTABLECIMIENTO F-546 SECTOR LA QUINTA NORTE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTORA N°+56990555909 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras15Unidad no definidaTIJERAS GRANDES  $ 3.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.420 $ 54.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaCOLAS FRIAS GRANDES  $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860 $ 20.860
60141019
Piñatas1Unidad no definidaBOLSA DE GLOBOS (100 UNIDADES)  $ 3.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.309 $ 3.309
44121710
Tiza para escribir o accesorios10Unidad no definidaCAJAS DE TIZA COLORES  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44101716
Perforadoras10Unidad no definidaPERFORADORAS  $ 6.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
60123601
Pegamento de purpurina100Unidad no definidaPEGAMENTOS EN BARRA GRANDE   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.300 $ 110.300
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidaCINTAS MASKING GRUESA  $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.560 $ 35.560
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidaCINTA MASKING DELGADA  $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
31201505
Cinta adhesiva de doble cara25Unidad no definidaCINTAS DOBLE CONTACTO   $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.125 $ 25.125
44101707
Corcheteras15Unidad no definidaCORCHETERAS  $ 3.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.790 $ 56.790
14111610
Cartulina80Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA (10 DE CADA COLOR)  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.320
14111610
Cartulina50Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINAS NORMALES DIFERENTES COLORES  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111525
Papel multiuso40Unidad no definidaCARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO   $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.920 $ 61.920
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaSCOTCH GRUESO  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaSCOTCH DELGADO  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
14111609
Papel para forrar20Unidad no definidaPLIEGOS CARTÓN FORRADO  $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
14111606
Papel artístico o papel Kraft150Unidad no definidaPLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN (50 CADA COLOR ROJO-AZUL Y BLANCO)  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44122002
Protectores de hojas100Unidad no definidaFUNDAS CRISTAL CARTA  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122002
Protectores de hojas100Unidad no definidaFUNDAS CRISTAL OFICIO  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121701
Lápiz pasta40Unidad no definidaLAPICES DE PASTA BIC  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14121502
Cartón no blanqueado20Unidad no definidaPLIEGOS CARTON PIEDRA   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.100 $ 21.100
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaROLLOS PAPEL CHOCLO COLORES  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
53141502
Alfileres de gancho10Unidad no definidaCAJAS DE ALFILERES DE GANCHO   $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
14121812
Papel fotográfico10Unidad no definidaSOBRES PAPEL FOTOGRAFICO   $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380 $ 23.380
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMAS DE OFICIO  $ 4.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.950 $ 244.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMAS DE CARTA  $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.100 $ 217.100
60123001
Figuras de goma Eva80Unidad no definidaPLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER (20 DE CADA COLOR)   $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.480 $ 100.480
14111610
Cartulina100Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA METALICA (20 DE CADA COLOR)   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.700 $ 70.700
Total Neto $ 1.338.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.228
TOTAL OC $ 1.592.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.