Orden de Compra. Nº
1057299-1198-SE23
"
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1198-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
254228,36
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR A ESTABLECIMIENTO F-546 SECTOR LA QUINTA NORTE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTORA N°+56990555909
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
15
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
$ 3.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.420
$ 54.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad no definida
COLAS FRIAS GRANDES
$ 2.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.860
$ 20.860
60141019
Piñatas
1
Unidad no definida
BOLSA DE GLOBOS (100 UNIDADES)
$ 3.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.309
$ 3.309
44121710
Tiza para escribir o accesorios
10
Unidad no definida
CAJAS DE TIZA COLORES
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
44101716
Perforadoras
10
Unidad no definida
PERFORADORAS
$ 6.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.750
$ 60.750
60123601
Pegamento de purpurina
100
Unidad no definida
PEGAMENTOS EN BARRA GRANDE
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.300
$ 110.300
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
CINTAS MASKING GRUESA
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.560
$ 35.560
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
CINTA MASKING DELGADA
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
25
Unidad no definida
CINTAS DOBLE CONTACTO
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.125
$ 25.125
44101707
Corcheteras
15
Unidad no definida
CORCHETERAS
$ 3.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.790
$ 56.790
14111610
Cartulina
80
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA (10 DE CADA COLOR)
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.320
$ 32.320
14111610
Cartulina
50
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINAS NORMALES DIFERENTES COLORES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
14111525
Papel multiuso
40
Unidad no definida
CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.920
$ 61.920
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad no definida
SCOTCH GRUESO
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad no definida
SCOTCH DELGADO
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
14111609
Papel para forrar
20
Unidad no definida
PLIEGOS CARTÓN FORRADO
$ 591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.820
$ 11.820
14111606
Papel artístico o papel Kraft
150
Unidad no definida
PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN (50 CADA COLOR ROJO-AZUL Y BLANCO)
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad no definida
FUNDAS CRISTAL CARTA
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad no definida
FUNDAS CRISTAL OFICIO
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad no definida
LAPICES DE PASTA BIC
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
14121502
Cartón no blanqueado
20
Unidad no definida
PLIEGOS CARTON PIEDRA
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.100
$ 21.100
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL CHOCLO COLORES
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.100
$ 65.100
53141502
Alfileres de gancho
10
Unidad no definida
CAJAS DE ALFILERES DE GANCHO
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
14121812
Papel fotográfico
10
Unidad no definida
SOBRES PAPEL FOTOGRAFICO
$ 2.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.380
$ 23.380
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad no definida
RESMAS DE OFICIO
$ 4.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.950
$ 244.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad no definida
RESMAS DE CARTA
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.100
$ 217.100
60123001
Figuras de goma Eva
80
Unidad no definida
PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER (20 DE CADA COLOR)
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.480
$ 100.480
14111610
Cartulina
100
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINA METALICA (20 DE CADA COLOR)
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.700
$ 70.700
Total Neto
$ 1.338.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 254.228
TOTAL OC
$ 1.592.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.