Orden de Compra. Nº1057299-1203-SE21 "MATERIALES RESTAURACIÓN LETRERO INSTITUCIONAL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1203-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RESTAURACIÓN LETRERO INSTITUCIONAL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 3959,6
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaESMALTE NEGRO 1/4 GL SOQUINA   $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaBARNIZ NATURAL 1 GL  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"ELA O SIMILAR  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 20.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.960
TOTAL OC $ 24.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.