Orden de Compra. Nº
1057299-1261-SE24
"
COMPRA MATERIALES ESC. DE HUALONCO ORD 16
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1261-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES ESC. DE HUALONCO ORD 16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
19226,1
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141015
Cometas
30
Unidad
PLIEGOS DE VOLANTÍN COLOR AZUL
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
60141015
Cometas
30
Unidad
PLIEGOS DE VOLANTÍN COLOR BLANCO
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
11121610
Maderas duras
30
Unidad
PAQUETES DE PALOS DE HELADO SIN COLOR
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
11121603
Troncos
30
Unidad
PAQUETES DE PALOS DE HELADO DE COLOR
$ 627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.810
$ 18.810
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS CARTULINAS COLOR AZUL
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS CARTULINAS COLOR ROJO
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS CARTULINAS COLOR BLANCO
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil
30
Unidad
PLIEGOS PAPEL CREPE
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.030
$ 15.030
44121618
Tijeras
30
Unidad
TIJERAS PUNTA ROMA
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.290
$ 34.290
60141015
Cometas
30
Unidad
PLIEGOS DE VOLANTÍN COLOR ROJO
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Total Neto
$ 101.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.226
TOTAL OC
$ 120.416
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.