Orden de Compra. Nº1057299-1280-SE21 "MATERIAL DE COVID SALA CUNA LOS CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1280-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE COVID SALA CUNA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 77239,75
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUR SPA
Razón Social INNOVASUR SPA
R.U.T. 77.182.205-3
Sucursal INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101505
Alfombras sintéticas10Unidad no definidaPEDILUVIOS  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.850 $ 149.850
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario5Unidad no definidaCAJAS CUBRE CALZADOS  $ 7.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.675 $ 36.675
31211903
Equipo para protección67Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS ADULTOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL GEL LITRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
51131509
Citrato férrico de amonio5Unidad no definidaBOTELLAS AMONIO CUATERNARIO LITRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 406.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.240
TOTAL OC $ 483.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.