Orden de Compra. Nº1057299-1287-SE25 "compra materiales para esc.el carmen ord.62."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1287-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra compra materiales para esc.el carmen ord.62.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 72418,69
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121150
Papel Crepé210Unidad no definida210 PLIEGOS DE PAPEL CREPÉ DE DIFERENTES COLORES ( 70 AZUL, 70 ROJO Y 70 BLANCO).  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.210 $ 105.210
14111516
Papel de recambio para cuadernos50Unidad no definida50 CUADERNOS UNIVERSITARIO.  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.150 $ 55.150
14111610
Cartulina20Unidad no definida20 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCO.  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
14111610
Cartulina50Unidad no definida50 PLIEGOS DE CARTULINAS ESPAÑOLAS DE DEIFERENTES COLORES (10 PIEL, 10 ROJAS,10AZUL Y 20 NEGRAS).  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
14111610
Cartulina80Unidad no definida80 PLIEGOS DE CARTULINA NORMAL DE DIFERENTES COLORES (20 ROJA, 20 AZUL, 20 NEGRA, Y 20 PIEL).  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160
44121704
Lápiz pasta4Unidad no definida4 CAJAS LAPIZ PASTA COLOR AZUL.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111525
Papel multiuso80Unidad no definida80 PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER DE DIFERENTES COLORES (20 NEGRA, 20 BLANCAS, 20 AZUL, 20 ROJAS)  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.480 $ 100.480
31201515
Cintas de papel10Unidad no definida10 CINTAS DOBLE FAZ.  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
14111525
Papel multiuso5Unidad no definida5 PAPEL CHOCLO DE DIFERENTES COLORES.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado50Unidad no definida50 ARGOLLAS DE LLAVEROS.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201515
Cintas de papel5Unidad no definida50 METROS DE CINTA TRICOLOR CHICA DE 2 CM DE ANCHO.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento30Unidad no definida30 PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
Total Neto $ 381.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.419
TOTAL OC $ 453.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.