Orden de Compra. Nº
1057299-1287-SE25
"
compra materiales para esc.el carmen ord.62.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1287-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
compra materiales para esc.el carmen ord.62.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
72418,69
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121150
Papel Crepé
210
Unidad no definida
210 PLIEGOS DE PAPEL CREPÉ DE DIFERENTES COLORES ( 70 AZUL, 70 ROJO Y 70 BLANCO).
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.210
$ 105.210
14111516
Papel de recambio para cuadernos
50
Unidad no definida
50 CUADERNOS UNIVERSITARIO.
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.150
$ 55.150
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
20 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCO.
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
14111610
Cartulina
50
Unidad no definida
50 PLIEGOS DE CARTULINAS ESPAÑOLAS DE DEIFERENTES COLORES (10 PIEL, 10 ROJAS,10AZUL Y 20 NEGRAS).
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
14111610
Cartulina
80
Unidad no definida
80 PLIEGOS DE CARTULINA NORMAL DE DIFERENTES COLORES (20 ROJA, 20 AZUL, 20 NEGRA, Y 20 PIEL).
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.160
$ 24.160
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad no definida
4 CAJAS LAPIZ PASTA COLOR AZUL.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
14111525
Papel multiuso
80
Unidad no definida
80 PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER DE DIFERENTES COLORES (20 NEGRA, 20 BLANCAS, 20 AZUL, 20 ROJAS)
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.480
$ 100.480
31201515
Cintas de papel
10
Unidad no definida
10 CINTAS DOBLE FAZ.
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
14111525
Papel multiuso
5
Unidad no definida
5 PAPEL CHOCLO DE DIFERENTES COLORES.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado
50
Unidad no definida
50 ARGOLLAS DE LLAVEROS.
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31201515
Cintas de papel
5
Unidad no definida
50 METROS DE CINTA TRICOLOR CHICA DE 2 CM DE ANCHO.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.665
$ 9.665
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
30
Unidad no definida
30 PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
Total Neto
$ 381.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.419
TOTAL OC
$ 453.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.