Orden de Compra. Nº1057299-1299-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1299-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1296 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 44050,74
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir materiales de ferreteria  para Escuela lomas de la tercera  del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO OPACO PAJARITO MARCA SOQUINA   $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563 $ 17.563
31162704
Puntas de rodillo2Unidad no definidaRODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2 1/2" MARCA ELA o similar   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
11121604
Madera de coníferas2Unidad no definidaPOSTE ROBLE 4 x4"X3,2m   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
23171509
Soldadura4Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO 50, 0.58 KG   $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.556 $ 66.556
30181512
Asientos de inodoro3Unidad no definidaASIENTO WC   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaFITTING SILENCIOSOS PARA ESTANQUE   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO COLOR A ELECCION MARCA CERESITA   $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
31161602
Pernos ciegos20Unidad no definidaPERNO 4 1/2" x 5/15CABEZA COCHE   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSilicona 300 ml marca AGOREX   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
30102303
Perfiles de hierro1Unidad no definidaPERFIL ANGULO 30X30X3.0 mm   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 231.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.051
TOTAL OC $ 275.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.