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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1300-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS SALA CUNA VILLA LONGAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-7-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
155831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR NEGRO | |
$ 51.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.044
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$ 205.042
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO | |
$ 51.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.044
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$ 205.042
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR AZUL | |
$ 51.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.044
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$ 205.042
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO | |
$ 51.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.044
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$ 205.042
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Total Neto
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$ 820.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.832
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$ 976.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.