Orden de Compra. Nº1057299-1300-SE21 "PINTURAS SALA CUNA VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1300-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 155831,92
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR NEGRO  $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.044 $ 205.042
86131502
Pintura4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO  $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.044 $ 205.042
86131502
Pintura4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR AZUL  $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.044 $ 205.042
86131502
Pintura4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO  $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.044 $ 205.042
Total Neto $ 820.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.832
TOTAL OC $ 976.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.