Orden de Compra. Nº1057299-1300-SE25 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1300-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1254 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 19462,46
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc6Unidad no definidaPLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3.66 MT  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.536 $ 64.536
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaPERNOS HEXAGONAL PUNTA BROCA DE 1/2#F  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
12352310
Siliconas2Unidad no definidaSILICONAS HOJALATERAS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31191506
Discos abrasivos5Unidad no definidaDISCOS DE CORTE DE 4"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
40141702
Grifos4Unidad no definidaLLAVES DE LAVAMANOS  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556
Total Neto $ 102.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.462
TOTAL OC $ 121.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.