Orden de Compra. Nº
1057299-1317-SE19
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1317-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
38475
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSAS BASURA 80 X 110
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL
$ 1.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.955
$ 8.955
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA PAPEL HIGIÉNICO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA M
$ 2.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.065
$ 43.065
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSAS BASURA 50 X 70
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.100
$ 62.100
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
BIDÓN JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS
$ 3.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 1.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.910
$ 17.910
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
PAQUETES TOALLA NOVA
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
Total Neto
$ 202.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.475
TOTAL OC
$ 240.975
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.