Orden de Compra. Nº
1057299-1326-SE21
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA QUINTA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1326-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA QUINTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
330995,01
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
42132205
Guantes quirúrgicos
200
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRURGICOS TALLA M
$ 3.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 701.800
$ 701.800
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
PAQ. BHOLSAS BASURA 70 X 90
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.900
$ 86.900
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABONES LIQUIDO LITRO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad no definida
CODNTENEDORES BASURA 240 LT
$ 53.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.226
$ 107.226
47131615
Escobillones
5
Unidad no definida
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
PARES GUANTES AMARILLOS LATEX TALLA M
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
53131624
Toallitas húmedas
100
Unidad no definida
PAQ. TOALLITAS HUMEDAS
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
47131611
Palas para basura
1
Unidad no definida
PALA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO LYSOL
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.900
$ 42.900
14111705
Servilletas de papel
40
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.320
$ 12.320
11121802
Algodón
6
Unidad no definida
PAQ. ALGODON
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.154
$ 11.154
53102305
Pañales para bebé
5
Unidad no definida
PAQ. PAÑALES HAGGIES TALLA M
$ 6.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.945
$ 32.945
53102305
Pañales para bebé
5
Unidad no definida
PAQ. PAÑALES HAGGIES TALLA G
$ 6.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.945
$ 32.945
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
ROLLOS TOALLAS PAPEL JUMBO
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.500
$ 247.500
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
PAQ. PAPEL HIGIENICO CONFORT X 12 UNIDADES 50 MT
$ 3.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.170
$ 115.170
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPEROS CON OJAL REFORZADO
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.890
$ 21.890
12141901
Cloro Cl
50
Unidad no definida
BOTELLAS DE CLORO GEL 900 ML
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO POET
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
47131811
Productos de lavandería
5
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 1 KILO
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
51241204
Ácido bórico
5
Unidad no definida
HIPOGLOS
$ 3.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.975
$ 18.975
Total Neto
$ 1.742.079
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.995
TOTAL OC
$ 2.073.074
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.