|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-1338-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material de ferretería Esc. F-546, según OF. Nº068 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
174193,292 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. | La necesidad de adquirir materiales de ferretería para Escuela F-546 del Departamento de Educación Municipal de
Longaví.
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria Longavi |
|
Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
|
|
R.U.T. |
6.847.163-k |
|
Sucursal |
Ferreteria Longavi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30152003
| Murallas de fibrocemento | 60 | Unidad no definida | FIBROCEMENTO LISO 5.0 mm x 1,20 x 2.40 mt
| |
$ 11.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 698.340
|
$ 698.320
|
30161509
| Tablero de yeso | 40 | Unidad no definida | VOLCANITA PLANCA
| |
$ 5.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 218.480
|
$ 218.487
|
|
|
Total Neto
|
$ 916.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 174.193
|
|
$ 1.091.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.