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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1348-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. Nº64 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
12605,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. | La necesidad de adquirir material de ferretería para Escuela F-500 del Departamento de Educación Municipal de
Longaví. |
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 1 | Unidad no definida | ADHESIVO VINILIT PVC 250 cc
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$ 3.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.319
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$ 3.319
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | LLAVE DE PASO JARDÍN 3/4
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$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.874
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$ 4.874
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40142311
| Medio acoplamiento de tubería | 4 | Unidad no definida | PVC 110mm SANITARIO
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$ 14.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.152
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$ 58.152
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Total Neto
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$ 66.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.606
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$ 78.951
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.