Orden de Compra. Nº1057299-1348-SE22 "Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. Nº64"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1348-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. Nº64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1176 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 12605,55
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir material de ferretería para Escuela F-500 del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaADHESIVO VINILIT PVC 250 cc   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE PASO JARDÍN 3/4   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
40142311
Medio acoplamiento de tubería4Unidad no definidaPVC 110mm SANITARIO   $ 14.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.152 $ 58.152
Total Neto $ 66.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.606
TOTAL OC $ 78.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.