Orden de Compra. Nº
1057299-1370-SE24
"
COMPRA MATERIALES ESC. ESPRANZA ORD 118
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1370-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES ESC. ESPRANZA ORD 118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
12617,52
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
pliegos de volantín rojo
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
pliegos de volantín azul
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
pliegos de volantín blanco
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
60123001
Figuras de goma Eva
5
Unidad
goma eva con glitter color blanco
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.280
$ 6.280
60123001
Figuras de goma Eva
5
Unidad
goma eva con glitter color rojo
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.280
$ 6.280
60123001
Figuras de goma Eva
5
Unidad
goma eva con glitter color azul
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.280
$ 6.280
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulinas color rojo
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulinas color azul
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulinas color blanco
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
44122104
Clips para papel
3
Unidad
cajas de broches mariposa 19mm 100 unidades
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
pliegos de papel crepé de 50x200cms color azul
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
pliegos de papel crepé de 50x200cms color rojo
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
pliegos de papel crepé de 50x200cms color blanco
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
60121236
Pinceles
3
Unidad
set 6 pinceles planos N° 2,4,6,8,10,12
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
Total Neto
$ 66.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.618
TOTAL OC
$ 79.026
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.