Orden de Compra. Nº1057299-1370-SE24 "COMPRA MATERIALES ESC. ESPRANZA ORD 118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1370-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. ESPRANZA ORD 118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 12617,52
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso50Unidadpliegos de volantín rojo  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111525
Papel multiuso50Unidadpliegos de volantín azul  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111525
Papel multiuso50Unidadpliegos de volantín blanco  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
60123001
Figuras de goma Eva5Unidadgoma eva con glitter color blanco  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
60123001
Figuras de goma Eva5Unidadgoma eva con glitter color rojo  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
60123001
Figuras de goma Eva5Unidadgoma eva con glitter color azul  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
14111610
Cartulina10Unidadcartulinas color rojo  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
14111610
Cartulina10Unidadcartulinas color azul  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
14111610
Cartulina10Unidadcartulinas color blanco  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
44122104
Clips para papel3Unidadcajas de broches mariposa 19mm 100 unidades  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111525
Papel multiuso10Unidadpliegos de papel crepé de 50x200cms color azul  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
14111525
Papel multiuso10Unidadpliegos de papel crepé de 50x200cms color rojo  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
14111525
Papel multiuso10Unidadpliegos de papel crepé de 50x200cms color blanco  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
60121236
Pinceles3Unidadset 6 pinceles planos N° 2,4,6,8,10,12  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
Total Neto $ 66.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.618
TOTAL OC $ 79.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.