Orden de Compra. Nº
1057299-1376-SE23
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MATERIALES DE OFICINA ESC. VEGA EL MOLINO ORD.33
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1376-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA ESC. VEGA EL MOLINO ORD.33
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
27855,52
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
30
Unidad no definida
CLIP DOBLE 15MM
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.110
$ 16.110
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
CARTA
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.420
$ 43.420
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
OFICIO
$ 4.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.990
$ 48.990
60121153
Hojas de transferencia
30
Unidad no definida
FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
60121153
Hojas de transferencia
30
Unidad no definida
FUNDA TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
44121507
Sobres de catálogo
2
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 3.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.998
$ 7.998
44121611
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA
$ 6.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.075
$ 6.075
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA METALICA
$ 3.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.875
$ 3.875
14121809
Papel de enmascaramiento
5
Unidad no definida
CINTA MASKING 48X40
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
14121809
Papel de enmascaramiento
5
Unidad no definida
CINTA MASKING 40X18
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
Total Neto
$ 146.608
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.856
TOTAL OC
$ 174.464
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.