Orden de Compra. Nº1057299-138-SE22 "Material de enseñanza UTP, Ord. Nº03"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-138-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza UTP, Ord. Nº03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 45184,09
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA CARTA 500 HOJAS   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMA OFICIO 500 HOJAS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
44121505
Sobres especiales4Unidad no definidaSOBRE SACO TAMAÑO CARTA BLANCO 25 UNIDADES 22,8 X 30,6 CMS   $ 3.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.368 $ 14.368
44121505
Sobres especiales4Unidad no definidaSOBRE SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 25 X 35 CM   $ 3.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.368 $ 14.368
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaCLIPERA P/MAGIC CLIP   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaMAGIC CLIP METALICOS 50 UNIDADES   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección12Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121706
Lápices de madera100Unidad no definidaLÁPIZ GRÁFITO HEXAGONAL N2   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1Unidad no definidaFUNDA TRANSPARENTE CARTA 100 UNIDADES   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1Unidad no definidaFUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UNIDADES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111525
Papel multiuso200Unidad no definidaPAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 237.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.184
TOTAL OC $ 282.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.