Orden de Compra. Nº1057299-1405-SE24 "Material de Aseo Sala Cuna La Aguada"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1405-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Sala Cuna La Aguada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1391 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 132643,56
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas25UnidadSERVILLETAS  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA JUMBO 250 MTS ROLLOS  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLA HUMEDAS BOLSAS  $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.300 $ 37.300
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO PARA PISO  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
53131607
Cremas de manos2UnidadCREMA LUBRIDEM   $ 6.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.196 $ 13.196
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
47131603
Esponjas5UnidadESPONJAS UND  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSAS CAMISETA  $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 19.485
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110  $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS DE BASURA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MULTIUSOS   $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.205 $ 3.205
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MULTIUSOS 38 X 38  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.205 $ 3.205
53102512
pañuelos15UnidadPAÑUELOS DESECHABLES 90 UND  $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.490 $ 17.490
14111704
Papel higiénico29UnidadPAPEL HIGIENICO PAQ. 12 UND  $ 5.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.923 $ 164.923
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadPASTILLAS DESINFECTANTES  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880
53131604
Peines o cepillos para el pelo10UnidadPEINETAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131810
Productos para lavar platos3UnidadQUIX  $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.377 $ 7.377
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales5UnidadHIPOGLOS  $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.115 $ 20.115
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM DESINFECTANTE   $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.490 $ 24.490
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 2.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.078 $ 4.078
53131627
Limpiador de mano3UnidadCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.211 $ 5.211
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIA  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
42143512
Bastoncillos para los oídos3UnidadCOTONITO  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263 $ 4.263
Total Neto $ 698.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.644
TOTAL OC $ 830.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.