Orden de Compra. Nº
1057299-1405-SE24
"
Material de Aseo Sala Cuna La Aguada
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1405-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo Sala Cuna La Aguada
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1391 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
132643,56
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
25
Unidad
SERVILLETAS
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA JUMBO 250 MTS ROLLOS
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.500
$ 229.500
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
TOALLA HUMEDAS BOLSAS
$ 1.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.300
$ 37.300
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO PARA PISO
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
53131607
Cremas de manos
2
Unidad
CREMA LUBRIDEM
$ 6.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.196
$ 13.196
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.732
47131603
Esponjas
5
Unidad
ESPONJAS UND
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
BOLSAS CAMISETA
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.350
$ 11.350
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.760
$ 20.760
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.485
$ 19.485
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110
$ 1.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS DE BASURA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.474
$ 3.474
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS MULTIUSOS
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.205
$ 3.205
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS MULTIUSOS 38 X 38
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.205
$ 3.205
53102512
pañuelos
15
Unidad
PAÑUELOS DESECHABLES 90 UND
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.490
$ 17.490
14111704
Papel higiénico
29
Unidad
PAPEL HIGIENICO PAQ. 12 UND
$ 5.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.923
$ 164.923
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
PASTILLAS DESINFECTANTES
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.880
$ 13.880
53131604
Peines o cepillos para el pelo
10
Unidad
PEINETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
QUIX
$ 2.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.377
$ 7.377
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales
5
Unidad
HIPOGLOS
$ 4.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.115
$ 20.115
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.980
$ 24.980
47131816
Desodorantes
10
Unidad
LYSOFORM DESINFECTANTE
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.490
$ 24.490
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 2.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.078
$ 4.078
53131627
Limpiador de mano
3
Unidad
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.211
$ 5.211
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Unidad
COLONIA
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
42143512
Bastoncillos para los oídos
3
Unidad
COTONITO
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.263
$ 4.263
Total Neto
$ 698.124
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.644
TOTAL OC
$ 830.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.