Orden de Compra. Nº
1057299-1453-SE23
"
MATERIAL LIBERIA ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD.9
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1453-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL LIBERIA ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD.9
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1392 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
27287,42
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121709
Lápices de cera
12
Unidad no definida
LAPICES DE CERA 12 COLORES
$ 1.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
44121707
Lápices de colores
12
Unidad no definida
CAJA LAPICES DE COLORES LARGOS
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.704
$ 16.704
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
44121706
Lápices de madera
30
Unidad no definida
LAPICES GRAFITOS N°2 HEXAGONAL
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
44121708
Marcadores
32
Unidad no definida
PLUMONES DE PIZARRA ROJO-VERDE-AZUL-NEGRO
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.672
$ 20.672
14111514
Bloques para mensajes
5
Unidad no definida
BLOCK MATEMATICA PREPICADO CARTA
$ 2.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.110
$ 11.110
14111514
Bloques para mensajes
5
Unidad no definida
BLOCK MATEMATICA PREPICADO OFICIO
$ 2.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.425
$ 12.425
44121804
Borradores
3
Unidad no definida
BORRADOR PIZARRA ACRÍLICA
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.209
$ 4.209
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
6
Unidad no definida
TÉMPERA 12 COLORES
$ 1.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.354
$ 9.354
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
6
Unidad no definida
TEMPERA METALICA 6 COLORES
$ 2.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.034
$ 17.034
60101103
Globos terráqueos electrónicos
2
Unidad no definida
GLOBOS TERRAQUEOS
$ 11.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.044
$ 22.044
Total Neto
$ 143.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.287
TOTAL OC
$ 170.905
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.