Orden de Compra. Nº1057299-149-SE22 "ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-149-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 120488,5
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes15Unidad no definidaCORCHETERA 26/6  $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
44121618
Tijeras15Unidad no definidaTIJERAS GRANDES  $ 3.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.870 $ 48.870
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO  $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.510 $ 4.510
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad no definidaCINTA MASKING MEDIANA  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaCINTA MASKING GRANDE  $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.780 $ 47.780
27112904
Pistola de resina30Unidad no definidaSILICONA EN BARRA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201610
Colas30Unidad no definidaCOLA FRIA CHICA  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.870 $ 30.870
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 634.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.488
TOTAL OC $ 754.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.