Orden de Compra. Nº1057299-1500-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1500-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 43893,99
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaROLLOS DE TOALLA NOVA JUMBO  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSOS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12Unidad no definidaLIMPIA PISOS POETT 6 LAVANDA Y PRIMAVERA  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaMOPAS   $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definidaCERA EN CREMA ROJA   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
47131611
Palas para basura1Unidad no definidaPALA DE BASURA   $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341 $ 1.341
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaLAVALOZA  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.564
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABONES LÍQUIDOS DE LITRO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
14111704
Papel higiénico35Unidad no definidaROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO   $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.685 $ 62.685
47131602
Paños de limpieza absorbente6Unidad no definidaTRAPEROS DOBLE OJAL   $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.426
Total Neto $ 231.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.894
TOTAL OC $ 274.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.