Orden de Compra. Nº
1057299-1500-SE19
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1500-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
43893,99
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
ROLLOS DE TOALLA NOVA JUMBO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSOS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
12
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POETT 6 LAVANDA Y PRIMAVERA
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.960
$ 12.960
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
MOPAS
$ 2.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad no definida
CERA EN CREMA ROJA
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
47131611
Palas para basura
1
Unidad no definida
PALA DE BASURA
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.341
$ 1.341
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad no definida
LAVALOZA
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 1.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.564
$ 3.564
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABONES LÍQUIDOS DE LITRO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
14111704
Papel higiénico
35
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO
$ 1.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.685
$ 62.685
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.426
$ 6.426
Total Neto
$ 231.021
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.894
TOTAL OC
$ 274.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.