Orden de Compra. Nº
1057299-1506-SE25
"
COMPRA LIBRERIA ESC LA SEXTA ORD.47
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1506-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA LIBRERIA ESC LA SEXTA ORD.47
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1464 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
48150,75
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
SOBRES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.375
$ 51.375
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
SOBRES DE PAPEL FOTOGRAFICO
$ 2.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.380
$ 23.380
14111525
Papel multiuso
8
Unidad no definida
CAÑAMO NATURAL
$ 1.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.384
$ 12.384
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
SILICONA EN BARRA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
11111808
Arcilla común
10
Unidad no definida
ARCILLA BLANCA 1 KILO
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
CARTÓN PIEDRA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
60121236
Pinceles
10
Unidad no definida
PINCELES N° 10
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad no definida
TEMPERAS METALICAS COLORES (2 COLOR VERDE) (2 COLOR AZUL) (2 COLOR AMARILLO) (2 COLOR FUCSIA) (2 COLOR BLANCA)
$ 2.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.390
$ 28.390
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador
24
Unidad no definida
PLUMON JUMBO PUNTA BISELADA (8 COLOR NEGRO) (8 COLOR AZUL) (8 COLOR ROJO)
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.816
$ 66.816
Total Neto
$ 253.425
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.151
TOTAL OC
$ 301.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.