Orden de Compra. Nº
1057299-1507-SE22
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MATERIALES VARIOS ESC. G-498, MEMO 54/2022
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1507-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS ESC. G-498, MEMO 54/2022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
150987,11
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
4
Unidad no definida
SOLDADURA 1/8" PUNTO VERDE (KG)
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
31162603
Ganchos en S
15
Unidad no definida
GANCHOS PARA CANAL DE AGUAS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.955
$ 23.955
11101719
Cinc
5
Plancha
ZINC LISO 0.35MM * 2.5MT
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.530
$ 73.530
11101712
Aleación ferrosa
10
Barra
PERFIL RECTO 20*30*1.2MM
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.450
$ 113.450
11162108
Tejido o tela de malla metálica
6
Unidad no definida
MALLA ACMA C-92 2.60*5M
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.472
$ 176.472
30111601
Cemento
25
Bolsa
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.775
$ 78.775
30152003
Murallas de fibrocemento
6
Unidad no definida
FIBROCEMENTO LISO 5.0 MM *1.20*240
$ 11.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.834
$ 69.834
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G
$ 80.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.344
$ 161.344
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 2 1/2" MARCA ELA O SIMILAR
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI O SIMILAR
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.336
$ 60.336
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO DE LANA NATURAL 18 CM
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.554
46171501
Candados
1
Unidad no definida
CANDADO GRANDE ODIS O SIMILAR
$ 12.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.941
$ 12.941
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
SILICONA BLANCA 300 ML
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
Total Neto
$ 794.669
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.987
TOTAL OC
$ 945.656
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.