Orden de Compra. Nº1057299-1507-SE22 "MATERIALES VARIOS ESC. G-498, MEMO 54/2022"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1507-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS ESC. G-498, MEMO 54/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 150987,11
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura4Unidad no definidaSOLDADURA 1/8" PUNTO VERDE (KG)  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
31162603
Ganchos en S15Unidad no definidaGANCHOS PARA CANAL DE AGUAS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.955
11101719
Cinc5PlanchaZINC LISO 0.35MM * 2.5MT  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.530 $ 73.530
11101712
Aleación ferrosa10BarraPERFIL RECTO 20*30*1.2MM  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450
11162108
Tejido o tela de malla metálica6Unidad no definidaMALLA ACMA C-92 2.60*5M  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472
30111601
Cemento25BolsaCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.775 $ 78.775
30152003
Murallas de fibrocemento6Unidad no definidaFIBROCEMENTO LISO 5.0 MM *1.20*240  $ 11.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.834 $ 69.834
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G  $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.344 $ 161.344
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2 1/2" MARCA ELA O SIMILAR  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI O SIMILAR  $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.336 $ 60.336
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO DE LANA NATURAL 18 CM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO GRANDE ODIS O SIMILAR  $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.941 $ 12.941
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA BLANCA 300 ML  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 794.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.987
TOTAL OC $ 945.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.