Orden de Compra. Nº1057299-1511-SE19 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1511-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 76002,66
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas30Unidad no definidaPAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS  $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaLIMPIA PISOS POET  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS 50 UNIDADES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS  $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355
14111701
Papel facial20Unidad no definidaCAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111701
Papel facial5Unidad no definidaPAQUETES PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 12 UNIDADES 50 MT.  $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.705 $ 15.705
53131502
Pasta de dientes10Unidad no definidaPASTA DENTAL INFANTIL  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 30Unidad no definidaPASTILLAS ESTANQUE PATO PURIFIC  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
53131625
Redes de barba o pelo4Unidad no definidaCAJAS DE COFIAS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS ABSORBENTES ESPONJA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
41112213
Termómetros de mano2Unidad no definidaTERMÓMETROS DIGITALES  $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
Total Neto $ 400.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.003
TOTAL OC $ 476.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.