Orden de Compra. Nº
1057299-1511-SE19
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1511-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
76002,66
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131624
Toallitas húmedas
30
Unidad no definida
PAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.560
$ 34.560
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POET
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS
$ 2.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.355
$ 14.355
14111701
Papel facial
20
Unidad no definida
CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111701
Papel facial
5
Unidad no definida
PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 12 UNIDADES 50 MT.
$ 3.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.705
$ 15.705
53131502
Pasta de dientes
10
Unidad no definida
PASTA DENTAL INFANTIL
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad
30
Unidad no definida
PASTILLAS ESTANQUE PATO PURIFIC
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
53131625
Redes de barba o pelo
4
Unidad no definida
CAJAS DE COFIAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑOS ABSORBENTES ESPONJA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
41112213
Termómetros de mano
2
Unidad no definida
TERMÓMETROS DIGITALES
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.364
$ 5.364
Total Neto
$ 400.014
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.003
TOTAL OC
$ 476.017
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.