Orden de Compra. Nº1057299-1555-SE25 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1555-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1522 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 14322,58
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre4Unidad no definidaOVEROL  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.724
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaTIRA PVC 50 MM  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
27121704
Uniones Hidráulicas6Unidad no definidaTERMINAL HI 50 MM  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
60123601
Pegamento de purpurina2Unidad no definidaPEGAMENTO PVC  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLIJAS DE FIERRO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 75.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.323
TOTAL OC $ 89.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.