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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1580-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TINTAS PARA LICEO SAN JOSE ORD.122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-9-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
180910,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Forward Systems |
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Razón Social |
QUICKNET SPA
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R.U.T. |
76.835.827-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Forward Systems |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 19 | Unidad no definida | TINTA EPSON 664 (7 NEGRO - 4 CYAN - 4 MAGENTA - 4 AMARILLO) | |
$ 10.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.580
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$ 205.580
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44103105
| Cartuchos de tinta | 69 | Unidad no definida | TINTA EPSON 544 (30 NEGRO - 13 CYAN - 13 MAGENTA - 13 AMARILLO) | |
$ 10.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 746.580
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$ 746.580
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Total Neto
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$ 952.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.910
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$ 1.133.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.