Orden de Compra. Nº
1057299-162-SE23
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MATERIALES PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-162-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/107 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
38616,17
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131704
Ganchos para cortinas
30
Unidad no definida
SOPORTE DOBLE PARA CORTINA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.020
52131702
Barras de cortinas
16
Unidad no definida
FIERRO DE CORTINA 1/2"x3mt
$ 2.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.144
$ 44.144
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
BARNIZ(roble, kaoba, natural,) MARCA CERESITA
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.202
$ 14.202
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad no definida
DILUYENTE 1 LT
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
31211507
Pinturas en aerosol
33
Unidad no definida
ESMALTE SPRAY DIFERENTE COLORES MARCA SOQUINA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.053
$ 97.053
46171503
Juegos de cerraduras
10
Unidad no definida
PICAPORTE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
TORNILLOS ROSCALATAS 6 x 1"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31162506
Soporte de pared
100
Unidad no definida
TARUGO PLASTICO 6 mm
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
Total Neto
$ 203.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.616
TOTAL OC
$ 241.859
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.