Orden de Compra. Nº1057299-1635-SE19 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1635-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 55628,01
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaBOTELLAS CLORO GEL  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131811
Productos de lavandería10Unidad no definidaDETERGENTE OMO KILO  $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRURGICOS  $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.420
53131608
Jabones5Unidad no definidaBIDONES JABON LIQUIDO  $ 8.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaPOET LIQUIDO   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5Unidad no definidaCAJAS DE MASCARILLAS  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad no definidaMOPAS REPUESTO 90 CM  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS 50 UNIDADES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
11121802
Algodón25Unidad no definidaPAQUETES DE ALGODON  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.025 $ 38.025
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.205
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAQUETE PAPEL HIGIENICO CONFORT 12 UNID. 50 MTS  $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.564 $ 12.564
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
Total Neto $ 292.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.628
TOTAL OC $ 348.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.