Orden de Compra. Nº
1057299-1635-SE19
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1635-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
55628,01
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.075
$ 6.075
12141901
Cloro Cl
12
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO GEL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad no definida
DETERGENTE OMO KILO
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.820
$ 26.820
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRURGICOS
$ 2.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.420
$ 57.420
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
BIDONES JABON LIQUIDO
$ 8.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
POET LIQUIDO
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
5
Unidad no definida
CAJAS DE MASCARILLAS
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad no definida
MOPAS REPUESTO 90 CM
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
11121802
Algodón
25
Unidad no definida
PAQUETES DE ALGODON
$ 1.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.025
$ 38.025
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.440
$ 28.440
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.205
$ 2.205
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAQUETE PAPEL HIGIENICO CONFORT 12 UNID. 50 MTS
$ 3.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.564
$ 12.564
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 1.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.910
$ 17.910
Total Neto
$ 292.779
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.628
TOTAL OC
$ 348.407
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.