Orden de Compra. Nº1057299-1698-SE22 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO BICENTENARIO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1698-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1507 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 108543,2
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMAS OFICIO  $ 4.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.720 $ 96.720
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.720 $ 85.720
44121708
Marcadores240Unidad no definidaPLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.880 $ 152.880
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOTCH  $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA DOBLE FAZ  $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.910 $ 9.910
14111506
Papel para impresora del ordenador500Unidad no definidaOPALINA TAMAÑO CARTA  $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaOPALINA TAMAÑO CARTA  $ 14.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.130 $ 74.130
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADDAS VERDE  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETAS DE CARTON BASICA VERDE  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 571.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.543
TOTAL OC $ 679.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.