Orden de Compra. Nº1057299-1715-SE23 "Materiales de librería esc. mesamavida ORD.137"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1715-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería esc. mesamavida ORD.137
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1631 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 23724,54
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaPAQUETES DE GLOBOS METALICOS 50 UNIDADES ( 50 DORADO/50 AZUL)  $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.762 $ 3.762
14111525
Papel multiuso89PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER ( 32 NEGRA/ 32DORADA/ 25BURDEO)  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.784 $ 111.784
14111610
Cartulina12PliegoCARTULINA DORADA  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.484 $ 8.484
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836 $ 836
Total Neto $ 124.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.725
TOTAL OC $ 148.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.