Orden de Compra. Nº
1057299-1727-SE22
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1727-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
159615,58
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
15
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.830
$ 28.830
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 1 KILO
$ 3.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.276
$ 15.276
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.128
$ 5.128
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
3
Unidad no definida
COLONIAS NIÑOS
$ 2.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.305
$ 7.305
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
3
Unidad no definida
COLONIAS NIÑAS
$ 2.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.305
$ 7.305
11121802
Algodón
5
Unidad no definida
PAQ. ALGODON
$ 2.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.830
$ 10.830
53131503
Cepillos de dientes
50
Unidad no definida
CEPILLOS DENTALES INFANTILES
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.600
$ 50.600
12191601
Solventes de alcohol
5
Unidad no definida
BOTELLAS ALCOHOL LITRO
$ 3.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.020
$ 16.020
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
PARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA S
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.380
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.480
$ 40.480
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS CAMISETAS
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.240
$ 51.240
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 5.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.320
$ 115.320
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
PAQ. SERVILLETAS DE PAPEL
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.180
$ 7.180
14111704
Papel higiénico
9
Unidad no definida
PAQ. PAPEL HIGIENICO CONFORT 12 UNIDADES
$ 4.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.248
$ 40.248
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRURGICOS TALLA M
$ 4.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.880
$ 40.880
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad no definida
CIF
$ 1.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.110
$ 12.110
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad no definida
TRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
31211903
Equipo para protección
10
Unidad no definida
CAJAS DE MASCARILLAS
$ 3.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 360 ML
$ 1.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.660
$ 16.660
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO GEL
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
LIMPIA PISOS LYSOL
$ 1.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.980
$ 49.980
53131624
Toallitas húmedas
40
Unidad no definida
PAQ. TOALLITAS HUMEDAS
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.600
$ 65.600
53131502
Pasta de dientes
50
Unidad no definida
PASTA DENTAL NIÑOS
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.050
$ 64.050
51241204
Ácido bórico
10
Unidad no definida
HIPOGLOS
$ 4.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.210
$ 44.210
Total Neto
$ 840.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.616
TOTAL OC
$ 999.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.