|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-1766-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC ESPERANZA PLAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057299-7-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
22891,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL SUPERGIGANTE |
|
Razón Social |
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
|
|
R.U.T. |
77.519.983-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL SUPERGIGANTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121605
| Limpiadores de suelo | 20 | Unidad no definida | LIMPIA PISOS 800 CC | |
$ 1.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.760
|
$ 30.760
|
12141901
| Cloro Cl | 20 | Unidad no definida | CLORO 1 LITRO | |
$ 961,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.220
|
$ 19.220
|
24111503
| Bolsas de plástico | 50 | Unidad no definida | BOLSAS DE BASURA 80 X 110CM | |
$ 1.410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.500
|
$ 70.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.891
|
|
$ 143.371
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.