Orden de Compra. Nº
1057299-1794-SE24
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Material de Aseo Sala Cuna Villa Longavi
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1794-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo Sala Cuna Villa Longavi
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1773 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
80337,32
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
Bolsa de basura 50X70 ( paquete)
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.680
$ 27.680
47131813
Limpia Pantalla
10
Unidad
Limpia Vidrios con gatillo
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.660
$ 18.660
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
Detergente 1 KILO
$ 3.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.750
$ 34.750
14111701
Papel facial
50
Unidad
Pañuelos Desechables caja 90 unidades
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.300
$ 58.300
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
Escobilla de lavar ropa
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.763
$ 2.763
47131615
Escobillones
5
Unidad
Escobillón multiuso
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Trapero doble Ojal reforzado 50x45cm
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
Toalla JUMBO 250 MTS rollo
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
Limpiador en crema 750cc
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.685
$ 8.685
53131628
Shampoo
10
Unidad
Shampoo 400ML
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.500
$ 36.500
53131608
Jabones
20
Unidad
Jabón liquido litro
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.960
$ 49.960
Total Neto
$ 422.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.337
TOTAL OC
$ 503.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.