Orden de Compra. Nº1057299-1794-SE24 "Material de Aseo Sala Cuna Villa Longavi"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1794-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Sala Cuna Villa Longavi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1773 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 80337,32
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20UnidadBolsa de basura 50X70 ( paquete)  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.680 $ 27.680
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLimpia Vidrios con gatillo   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
47131811
Productos de lavandería10UnidadDetergente 1 KILO  $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750
14111701
Papel facial50UnidadPañuelos Desechables caja 90 unidades   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadEscobilla de lavar ropa   $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.763 $ 2.763
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón multiuso   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
47131618
Mopas húmedas10UnidadTrapero doble Ojal reforzado 50x45cm  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla JUMBO 250 MTS rollo   $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLimpiador en crema 750cc   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
53131628
Shampoo10UnidadShampoo 400ML   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
53131608
Jabones20UnidadJabón liquido litro   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960
Total Neto $ 422.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.337
TOTAL OC $ 503.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.