Orden de Compra. Nº
1057299-181-SE24
"
COMPRA DE LIBRERIA ESC. LA PUNTILLA ORD.3
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-181-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE LIBRERIA ESC. LA PUNTILLA ORD.3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
425398,41
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR A ESTABLECIMIENTO LA PUNTILLA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
4
Unidad no definida
CAJAS DE LÁMINAS DE PLASTIFICADO
$ 11.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.532
$ 44.532
44121708
Marcadores
48
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENES AZUL ( 4 CAJAS TOTAL)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.008
$ 31.008
44121708
Marcadores
48
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENES NEGRO ( 4 CAJAS TOTAL)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.008
$ 31.008
44121708
Marcadores
72
Unidad no definida
PLUMONES DE PIZARRA (6 CAJAS)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.512
$ 46.512
44121707
Lápices de colores
20
Unidad no definida
CAJAS DE LAPICES DE COLORES JUMBO
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
60123601
Pegamento de purpurina
48
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA (4 CAJAS)
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.944
$ 52.944
44121706
Lápices de madera
72
Unidad no definida
LAPICES GRAFITO (6 CAJAS)
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.056
$ 16.056
60121535
Goma de borrar
40
Unidad no definida
GOMAS DE BORRAR (2 CAJAS)
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.920
$ 8.920
44122011
Carpetas para archivos
60
Unidad no definida
CARPETAS CON ARCHIVADOR DIFERENTES COLORES
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.080
$ 34.080
44121619
Sacapuntas
20
Unidad no definida
SACAPUNTAS CON RECEPTACULO DOBLE
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
14111614
Papeles o papeles de seda para álbumes
10
Unidad no definida
SOBRES CON PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.250
$ 34.250
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
CAJAS DE OPALINA GROFADA BLANCA CARTA
$ 15.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.076
$ 60.076
44122002
Protectores de hojas
2
Unidad no definida
SOBRES DE FUNDAS CRISTAL
$ 3.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.658
$ 6.658
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad no definida
BLOCK DE DIBUJO MEDIO N°99
$ 1.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.960
$ 28.960
44122103
Corchetes
4
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES 26/6
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.256
$ 5.256
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
CINTA MASKING 36 MM
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.560
$ 35.560
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
44121802
Líquido corrector
72
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR (6 CAJAS)
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.192
$ 96.192
44121701
Lápiz pasta
72
Unidad no definida
LAPICES NEGRO PILOT (6 CAJAS)
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.488
$ 34.488
44122103
Corchetes
4
Unidad no definida
CORCHETES NORMAL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
44101707
Corcheteras
3
Unidad no definida
CORCHETERAS
$ 3.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.358
$ 11.358
14111610
Cartulina
180
Unidad no definida
CARTULINAS NORMAL COLORES (ROJA- CAFE-VERDE-CELESTE-AZUL-NARANJO-AMARILLO-NEGRO-BLANCO// 20 DE CADA COLOR)
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
44122103
Corchetes
4
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES 23/8 (1000 UNIDADES C/U)
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.412
$ 4.412
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
CARTULINAS PLATEADAS
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.210
$ 21.210
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
CARTULINAS DORADAS
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.210
$ 21.210
82121902
Encuadernación espiral
4
Unidad no definida
PAQUETES DE ESPIRALES PLASTICOS DE 12 MM (200 UNIDADES TOTAL)
$ 5.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.820
14111506
Papel para impresora del ordenador
250
Unidad no definida
RESMAS DE CARTA (25 CAJAS TOTAL)
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.085.500
$ 1.085.500
14111506
Papel para impresora del ordenador
75
Unidad no definida
RESMAS DE OFICIO (15 CAJAS TOTAL)
$ 4.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.425
$ 367.425
Total Neto
$ 2.238.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 425.398
TOTAL OC
$ 2.664.337
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.