Orden de Compra. Nº1057299-184-SE25 "PREMIOS Y OTROS REVINCULACION MEMORANDUM 21"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-184-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Y OTROS REVINCULACION MEMORANDUM 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 185848,69
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121606
Cosmetiquero80Unidad no definidaESTUCHES GRANDES   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.280
60121108
Croqueras240Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS M7   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.280 $ 383.280
44121701
Lápiz pasta123Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL-NEGRO 0.7 BPS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.992 $ 61.992
44121701
Lápiz pasta123Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL N2   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
60123601
Pegamento de purpurina115Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 36 GRS   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.845 $ 126.845
44121618
Tijeras40Unidad no definidaTIJERA OFICINA - HOGAR 24CM 10"   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.200 $ 146.200
Total Neto $ 978.197
Descuento $ 46
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.849
TOTAL OC $ 1.164.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.