Orden de Compra. Nº
1057299-186-SE22
"
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA R. DE ACHI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-186-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA R. DE ACHI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
29666,03
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO CARTA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
20
Unidad no definida
PLUMONES DE PIZARRA VARIADOS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CAJA DE CORCHETES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad no definida
PAQUETES POST IT
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.464
$ 2.464
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
SCOTCH GRANDES
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 864
$ 864
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad no definida
HUINCHAS EMBALAJES TRANSPARENTES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA
$ 3.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.299
$ 3.299
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
LAPICES DE PASTA (ROJO, NEGRO, AZUL)
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CAJAS DE ACOCLIP
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.340
$ 4.340
Total Neto
$ 156.137
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.666
TOTAL OC
$ 185.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.