Orden de Compra. Nº1057299-186-SE22 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA R. DE ACHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-186-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA R. DE ACHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 29666,03
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador15Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
14111506
Papel para impresora del ordenador15Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA VARIADOS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCAJA DE CORCHETES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad no definidaPAQUETES POST IT  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464 $ 2.464
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaSCOTCH GRANDES  $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864 $ 864
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad no definidaHUINCHAS EMBALAJES TRANSPARENTES  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA  $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.299 $ 3.299
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPICES DE PASTA (ROJO, NEGRO, AZUL)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCAJAS DE ACOCLIP  $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
Total Neto $ 156.137
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.666
TOTAL OC $ 185.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.