Orden de Compra. Nº
1057299-187-MC19
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COMPRA REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-187-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
22672,2459
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Francisco
Razón Social
SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.
R.U.T.
76.302.349-4
Sucursal
Manuel Francisco
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
3
Unidad no definida
JUEGO DE PLUMILLAS
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
15121509
Aceite de frenos
2
Unidad no definida
LÍQUIDO DE FRENOS 1 LT
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.454
$ 14.454
25172907
Faro de vehículo
1
Unidad no definida
TERCERA LUZ DE FRENO
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31151904
Correa de plástico
2
Unidad no definida
CORREA ACCESORIOS 6PK2250
$ 12.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.454
$ 24.454
25174004
Refrigerante de motor
4
Unidad no definida
LÍQUIDO REFRIGERANTE COOLANT GL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad no definida
AMPOLLETAS H-7
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad no definida
AMPOLLETAS H-4
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.158
$ 19.160
39101610
ampolletas de filamento
11
Unidad no definida
AMPOLLETAS COLA DE PEZ 12V
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
Total Neto
$ 119.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.672
TOTAL OC
$ 142.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.