Orden de Compra. Nº1057299-187-MC19 "COMPRA REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-187-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 22672,2459
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Francisco
Razón Social SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.
R.U.T. 76.302.349-4
Sucursal Manuel Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas3Unidad no definidaJUEGO DE PLUMILLAS  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
15121509
Aceite de frenos2Unidad no definidaLÍQUIDO DE FRENOS 1 LT  $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.454 $ 14.454
25172907
Faro de vehículo1Unidad no definidaTERCERA LUZ DE FRENO  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31151904
Correa de plástico2Unidad no definidaCORREA ACCESORIOS 6PK2250  $ 12.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.454 $ 24.454
25174004
Refrigerante de motor4Unidad no definidaLÍQUIDO REFRIGERANTE COOLANT GL  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaAMPOLLETAS H-7  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaAMPOLLETAS H-4  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.160
39101610
ampolletas de filamento11Unidad no definidaAMPOLLETAS COLA DE PEZ 12V  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 119.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.672
TOTAL OC $ 142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.