Orden de Compra. Nº1057299-1884-SE23 "MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1884-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 21461,83
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMAS CARTA  $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.420 $ 43.420
14121812
Papel fotográfico3Unidad no definidaPAQ. PAPEL TOTOGRAFICO ADHESIVO  $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.275
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaCAJA ACOCLIPS PLÁSTICOS  $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.643 $ 1.643
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices25Unidad no definidaLAPICES TINTA PILOT AZUL  $ 1.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.825 $ 49.825
24111503
Bolsas de plástico2Unidad no definidaPAQ. FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO  $ 3.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.794 $ 7.794
Total Neto $ 112.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.462
TOTAL OC $ 134.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.