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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1890-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS SALA CUNA LONGAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
82673,9552 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 7 | Unidad no definida | TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA | |
$ 50.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.940
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$ 352.941
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | GALON ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO | |
$ 50.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad no definida | RODILLOS LANA NATURAL 18 CM | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.662
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$ 19.664
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad no definida | BROCHAS 4" | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.102
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$ 12.101
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Total Neto
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$ 435.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.674
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$ 517.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.