Orden de Compra. Nº1057299-1890-SE22 "PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS SALA CUNA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1890-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 82673,9552
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura7Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.940 $ 352.941
86131502
Pintura1Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31211904
Brochas6Unidad no definidaRODILLOS LANA NATURAL 18 CM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.664
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 4"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
Total Neto $ 435.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.674
TOTAL OC $ 517.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.