Orden de Compra. Nº1057299-1903-SE23 "MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1903-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1362 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 16107,82
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL JUMBO  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.298 $ 17.298
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaPOETT  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024 $ 2.024
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768 $ 1.768
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad no definidaTRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.575
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCIF  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.730
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922 $ 1.922
47131830
Productos de limpieza de muebles1Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537 $ 2.537
12181501
Ceras sintéticas6Unidad no definidaCERA PISO FLOTANTE (ABRILLANTADOR)  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.222 $ 15.222
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
12191501
Solventes aromáticos2Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES (DESINFECTANTES)  $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.382 $ 5.382
Total Neto $ 84.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.108
TOTAL OC $ 100.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.