Orden de Compra. Nº
1057299-1903-SE23
"
MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1903-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1362 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
16107,82
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 5.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.298
$ 17.298
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
POETT
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
12141901
Cloro Cl
4
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.024
$ 2.024
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.768
$ 1.768
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Unidad no definida
TRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.575
$ 4.575
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
CIF
$ 1.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.730
$ 1.730
53131608
Jabones
1
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.922
$ 1.922
47131830
Productos de limpieza de muebles
1
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 2.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.537
$ 2.537
12181501
Ceras sintéticas
6
Unidad no definida
CERA PISO FLOTANTE (ABRILLANTADOR)
$ 2.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.222
$ 15.222
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES (DESINFECTANTES)
$ 2.691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.382
$ 5.382
Total Neto
$ 84.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.108
TOTAL OC
$ 100.886
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.