Orden de Compra. Nº
1057299-1908-SE24
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COMPRA INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO LONGAVI ORD.209
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1908-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO LONGAVI ORD.209
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1903 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
361532
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Forward Systems
Razón Social
QUICKNET SPA
R.U.T.
76.835.827-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Forward Systems
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad no definida
TINTA EPSON 544 (5 BK - 5 CYAN - 5 MAGENTA - 5 YELLOW)
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.400
$ 216.400
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad no definida
TINTA EPSON T555 (2 BK - 1 CYAN - 1 MAGENTA - 1 YELLOW - 1 GRAY)
$ 29.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.200
$ 178.200
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
2
Unidad no definida
CABLE USB C A MICRO B
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
44103103
Tóner
20
Unidad no definida
TONER BROTHER TN-3479
$ 28.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 568.000
$ 568.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
5
Unidad no definida
ALARGADOR 3MT
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
5
Unidad no definida
ALARGADOR 5MT
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
44103103
Tóner
5
Unidad no definida
TONER BROTHER TN-3609
$ 66.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TAMBOR BROTHER DR 3609
$ 141.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.800
$ 283.800
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad no definida
TINTA EPSON 5444 BK
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.400
$ 216.400
Total Neto
$ 1.902.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 361.532
TOTAL OC
$ 2.264.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.