Orden de Compra. Nº1057299-192-SE24 "MATERIAL DE ASEO ESC. SAN LUIS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-192-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. SAN LUIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 199488,98
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles60Unidad no definidaCERAS ROJAS PISO MADERA  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.180 $ 69.180
47131801
Limpiadores de suelos40Unidad no definidaVIRUTILLA PISO N°2  $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.370 $ 25.370
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.320 $ 115.320
47131811
Productos de lavandería10Unidad no definidaDETERGENTE OMO 1 KILO  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.190 $ 38.190
14111704
Papel higiénico16Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 70 X 90  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 50 X 55  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450
27112004
Palas12Unidad no definidaPALAS PLASTICAS BASURA  $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.908 $ 22.908
47131816
Desodorantes20Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.820
47131810
Productos para lavar platos20Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX  $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definidaPOET  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.800 $ 153.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8Unidad no definidaPAPELEROS PLASTICOS 20 LT  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.440 $ 38.440
47131824
Productos de limpieza de ventanas15Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
53131608
Jabones18Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.596 $ 34.596
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONES MULTIUSO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaTRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaTRAPEROS AMARILLOS 50 X57  $ 2.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.140 $ 46.140
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15Unidad no definidaGUANTES GOMA TALLA L  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.030 $ 24.030
Total Neto $ 1.049.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.489
TOTAL OC $ 1.249.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.