Orden de Compra. Nº
1057299-192-SE24
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MATERIAL DE ASEO ESC. SAN LUIS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-192-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESC. SAN LUIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
199488,98
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
60
Unidad no definida
CERAS ROJAS PISO MADERA
$ 1.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.180
$ 69.180
47131801
Limpiadores de suelos
40
Unidad no definida
VIRUTILLA PISO N°2
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 2.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.370
$ 25.370
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 5.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.320
$ 115.320
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 1 KILO
$ 3.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.190
$ 38.190
14111704
Papel higiénico
16
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 70 X 90
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.200
$ 101.200
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 50 X 55
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.450
$ 63.450
27112004
Palas
12
Unidad no definida
PALAS PLASTICAS BASURA
$ 1.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.908
$ 22.908
47131816
Desodorantes
20
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.880
$ 35.880
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.820
$ 12.820
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 2.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.560
$ 43.560
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
POET
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.800
$ 153.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
8
Unidad no definida
PAPELEROS PLASTICOS 20 LT
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.008
$ 41.008
12141901
Cloro Cl
40
Unidad no definida
CLORO LITRO
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.440
$ 38.440
47131824
Productos de limpieza de ventanas
15
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
53131608
Jabones
18
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.596
$ 34.596
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLONES MULTIUSO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
TRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
TRAPEROS AMARILLOS 50 X57
$ 2.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.140
$ 46.140
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
15
Unidad no definida
GUANTES GOMA TALLA L
$ 1.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.030
$ 24.030
Total Neto
$ 1.049.942
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.489
TOTAL OC
$ 1.249.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.