Orden de Compra. Nº1057299-1925-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1925-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1917 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 38871,72
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P14UnidadSIFON LAVAMANOS PVC   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.948 $ 52.948
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNOS DE ANCLAJE CABEZA HEXAGONAL 3/8"X5- 25 U  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ8UnidadSILICONA 300 ML MARCA AGOREX  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
31162203
Remaches de cabeza plana1UnidadREMACHES POP DE 4 X10 MM 100 UNIDAD   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31181601
Sellos de plástico3UnidadTEFLON 1/2"   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito8UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.112
31231313
Tubería de plástico2UnidadTUBO 110 MM   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
40142310
Tapa de tubería4UnidadTAPA GORRO 2" PVC HI  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO VINILIT PVC 250 CC  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadSILICONA SICAFLEX  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
31201606
Calafateos2UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
Total Neto $ 204.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.872
TOTAL OC $ 243.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.