Orden de Compra. Nº
1057299-1925-SE24
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MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1925-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1917 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
38871,72
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141716
Sifones en P
14
Unidad
SIFON LAVAMANOS PVC
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.948
$ 52.948
31161601
Pernos de anclaje
16
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE CABEZA HEXAGONAL 3/8"X5- 25 U
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
8
Unidad
SILICONA 300 ML MARCA AGOREX
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
31162203
Remaches de cabeza plana
1
Unidad
REMACHES POP DE 4 X10 MM 100 UNIDAD
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31181601
Sellos de plástico
3
Unidad
TEFLON 1/2"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
8
Unidad
SELLO ANTIFUGAS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.112
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
TUBO 110 MM
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
40142310
Tapa de tubería
4
Unidad
TAPA GORRO 2" PVC HI
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO VINILIT PVC 250 CC
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad
SILICONA SICAFLEX
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.070
$ 68.070
31201606
Calafateos
2
Unidad
PISTOLA CALAFATERA
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
Total Neto
$ 204.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.872
TOTAL OC
$ 243.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.