Orden de Compra. Nº
1057299-1929-SE23
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MATERIAL DE ENSEÑANZA LOMAS DE POLCURA ORD.105
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1929-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ENSEÑANZA LOMAS DE POLCURA ORD.105
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1816 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
24185,48
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
70
Unidad no definida
GOMA EVA (40 PLATEADO/30 DORADO)
$ 627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.890
$ 43.890
27112904
Pistola de resina
10
Unidad no definida
BARRA DE SILICONA
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.670
$ 1.670
27112904
Pistola de resina
2
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
BOLSAS DE GLOBOS (1DORADO/1 PLATEADO)
$ 1.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.762
$ 3.762
44122107
Grapas
1
Unidad no definida
CAJA CORCHETRES (23/13)
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.004
$ 2.004
44121707
Lápices de colores
2
Unidad no definida
PLUMON DORADO(1 FINO /1 GRUESO)
$ 891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.782
$ 1.782
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGRA
$ 1.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
14111610
Cartulina
66
Unidad no definida
CARTULINA METALICA (50 DORADA/16 AZUL)
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.662
$ 46.662
14111606
Papel artístico o papel Kraft
20
Unidad no definida
PAPE KRAFT
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINA BLANCA
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 127.292
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.185
TOTAL OC
$ 151.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.