Orden de Compra. Nº1057299-1929-SE24 "COMPRA MATERIALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 114"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1929-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1929 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 98865,36
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra20UnidadPLIEGOS DE CARTÓN FORRADO  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
44121505
Sobres especiales4UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA (25 U. CADA UNO)  $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.996 $ 15.996
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadSILICONAS EN BARRAS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
53141502
Alfileres de gancho2UnidadCAJAS DE ALFILER DE GANCHO CHICOS COLOR DORADO  $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.888
14111610
Cartulina140Unidad20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR AZUL 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR AMARILLO 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR ROJO 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR MORADO 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR ANARANJADO 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLORVERDE OSCURO 20 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR ROSADO   $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.560 $ 56.560
60121113
Cartulina metálica160Unidad40 PLIEGOS CARTULINA METALICA COLOR AZUL 40 PLIEGOS CARTULINA METALICA COLOR PLATEADO 40 PLIEGOS CARTULINA METALICA COLOR DORADO 40 PLIEGOS CARTULINA METALICA COLOR VERDE OSCURO   $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.760 $ 97.760
60123001
Figuras de goma Eva160Unidad40 PLIEGOS GOMA EVA GLITTER COLOR NEGRA 40 PLIEGOS GOMA EVA GLITTER COLOR PLATEADA 40 PLIEGOS GOMA EVA GLITTER COLOR DORADO 40 PLIEGOS GOMA EVA GLITTER COLOR AZUL   $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.960 $ 200.960
30102015
Lámina de plástico1UnidadPAQUETE DE 100 LAMINAS TAMAÑO OFICIO PARA TERMOLAMINAR   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
44122106
Chinches y tachuelas2UnidadCAJAS DE CHINCHES COLOR DORADO  $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372 $ 1.372
44121630
Kit de grapadora2UnidadENGRAPADORAS   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
82121904
Encuadernación por carda o grapa3UnidadCAJAS DE CORCHETES SEMI INDUSTRIAL 23/10  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.309 $ 3.309
14121812
Papel fotográfico3UnidadPAQUETE DE LÁMINAS DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO (25 UNIDADES C/U)  $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.275
14121812
Papel fotográfico3UnidadPAQUETE DE LÁMINAS DE PAPEL FOTOGRAFICO SIN ADHESIVO (25 UNIDADES C/U)  $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.014 $ 7.014
14111525
Papel multiuso1UnidadPAQUETE DE OPALINA COLOR BLANCO (100 HOJAS)  $ 15.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.019 $ 15.019
14111525
Papel multiuso1UnidadPAQUETE DE OPALINA COLOR ROJO ITALIANO (100 HOJAS)  $ 18.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.648 $ 18.648
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLAS DE SILICONA   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
Total Neto $ 520.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.865
TOTAL OC $ 619.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.