Orden de Compra. Nº
1057299-1934-SE24
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MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA ORD 31
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1934-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA ORD 31
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/349 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
75374,9
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121509
Lápices de cera
20
Unidad no definida
LAPIZ CERA GRUESOS CAJA 12 COLORES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
60124317
Masa de modelado
30
Unidad no definida
PLASTICINA 12 COLORES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
31162305
Abrazaderas de montaje
1
Unidad no definida
ACOCLIPS METALICO 50 UNIDADES
$ 2.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.416
$ 2.416
11111808
Arcilla común
5
Unidad no definida
GREDA 1 KILO
$ 1.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.435
$ 6.435
44121708
Marcadores
20
Unidad no definida
MARCADOR JUMBO 12 COLORES
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
2
Unidad no definida
FUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UNIDADES
$ 3.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.794
$ 7.794
14111610
Cartulina
15
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA COLORES NORMAL
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.530
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil
10
Unidad no definida
PAPEL CELOFAN PLIEGOS COLORES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
60121113
Cartulina metálica
20
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
CARTON FORRADO 77X110
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
11111809
Arcilla plástica
10
Unidad no definida
ARCILLA 1 KILO BLANCA
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
13111307
Espuma de goma
100
Unidad no definida
GOMA EVA GLITIER 40 X 60 CM PLIEGO DIFERENTES COLORES
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.600
$ 125.600
14111701
Papel facial
100
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL CREPE
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.100
$ 50.100
14121812
Papel fotográfico
5
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 20 UNIDADES
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.125
$ 17.125
44121707
Lápices de colores
20
Unidad no definida
LAPIZ COLOR LARGO CAJA 12 COLORES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
Total Neto
$ 396.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.375
TOTAL OC
$ 472.085
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.