Orden de Compra. Nº1057299-1934-SE24 "MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA ORD 31"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1934-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA ORD 31
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/349 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 75374,9
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121509
Lápices de cera20Unidad no definidaLAPIZ CERA GRUESOS CAJA 12 COLORES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
60124317
Masa de modelado30Unidad no definidaPLASTICINA 12 COLORES   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
31162305
Abrazaderas de montaje1Unidad no definidaACOCLIPS METALICO 50 UNIDADES   $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416 $ 2.416
11111808
Arcilla común5Unidad no definidaGREDA 1 KILO   $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.435 $ 6.435
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADOR JUMBO 12 COLORES   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.680 $ 55.680
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2Unidad no definidaFUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UNIDADES   $ 3.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.794 $ 7.794
14111610
Cartulina15Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA COLORES NORMAL   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil10Unidad no definidaPAPEL CELOFAN PLIEGOS COLORES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
60121113
Cartulina metálica20Unidad no definidaPAPEL KRAFT   $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaCARTON FORRADO 77X110   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
11111809
Arcilla plástica10Unidad no definidaARCILLA 1 KILO BLANCA   $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
13111307
Espuma de goma100Unidad no definidaGOMA EVA GLITIER 40 X 60 CM PLIEGO DIFERENTES COLORES   $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.600 $ 125.600
14111701
Papel facial100Unidad no definidaPLIEGO PAPEL CREPE   $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
14121812
Papel fotográfico5Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 20 UNIDADES   $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.125 $ 17.125
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaLAPIZ COLOR LARGO CAJA 12 COLORES   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
Total Neto $ 396.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.375
TOTAL OC $ 472.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.