Orden de Compra. Nº
1057299-195-SE23
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COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-195-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
242449,5
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO EN SECTOR LA QUINTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 5.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.600
$ 576.600
47131609
Magos para escobas o traperos
70
Unidad no definida
TRAPEROS
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.750
$ 106.750
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE PISO POETT
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.800
$ 153.800
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.300
$ 42.300
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad no definida
LITROS DE CLORO CONCENTRADO
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.100
$ 96.100
53131608
Jabones
50
Unidad no definida
LITROS DE JABON PARA MANOS
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.100
$ 96.100
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS PLASTICAS 50X70
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad no definida
LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO
$ 3.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.200
$ 160.200
Total Neto
$ 1.276.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.450
TOTAL OC
$ 1.518.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.