Orden de Compra. Nº1057299-195-SE23 "COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-195-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 242449,5
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO EN SECTOR LA QUINTA  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL JUMBO  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.600 $ 576.600
47131609
Magos para escobas o traperos70Unidad no definidaTRAPEROS   $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad no definidaDESINFECTANTE DE PISO POETT  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.800 $ 153.800
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaCLORO GEL   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad no definidaLITROS DE CLORO CONCENTRADO  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.100 $ 96.100
53131608
Jabones50Unidad no definidaLITROS DE JABON PARA MANOS   $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.100 $ 96.100
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS PLASTICAS 50X70  $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad no definidaLITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO  $ 3.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
Total Neto $ 1.276.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.450
TOTAL OC $ 1.518.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.