Orden de Compra. Nº1057299-1971-SE25 "COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS SEP "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1971-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1900 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 162260
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forward Systems
Razón Social QUICKNET SPA
R.U.T. 76.835.827-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Forward Systems
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8Unidad no definidaTONER TN 419 ( TN 219) (2 NEGRO - 2 CYAN - 2 MAGENTA - 2 YELLOW)  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
44103103
Tóner14Unidad no definidaTONER TN 1060  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.600 $ 166.600
44103103
Tóner5Unidad no definidaDR 820  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
44103103
Tóner4Unidad no definidaDR 720  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
44103103
Tóner4Unidad no definidaCARTUCHO DE TONER 12A  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
44103103
Tóner3Unidad no definidaCARTUCHO DE TONER 85 A  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 854.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.260
TOTAL OC $ 1.016.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.